今年以来,为更好服务区属国有企业发展,推动深化国资国企改革,嘉定区审计局在企业审计工作中进一步落实有效举措,不断提升企业审计工作质效。
一是聚焦主责主业履行审计监督职责
我局认真落实中央重大决策部署和市政府、区政府工作要求,聚焦《“十四五”嘉定审计工作发展规划》各项要求,以推动深化国资国企改革、加快国有经济布局优化和结构调整为目标,重点关注企业发展战略规划落实情况,揭示企业战略规划推进过程中存在的问题和困难,关注国有企业重大投资项目、资产处置、风险防控等情况,以促进提高企业经营管理绩效,实现国有资产保值增值。如在今年的交发集团审计中对我区企业公交优先战略落实情况、运营补贴资金和专项资金管理及使用绩效情况进行重点关注;在综合保税区审计中紧紧围绕该单位园区运营发展情况,包括园区的服务设施配套情况、绩效评估排名情况、实现可持续发展等情况开展审计。
二是注重审计成果提炼总结
我局对区管企业近三年的审计工作进行总结,归纳和分析2020年至2022年9家区管企业在重大政策措施落实,重大经济事项决策、执行,工程建设项目管理,内部管理等方面存在的主要问题,并针对发现的问题,提出企业应进一步强化企业定位,聚焦核心主业发展;完善建设项目管理制度;强化风险控制意识等四条审计建议。同时,立足企业审计职能发挥,对如何加强企业审计与职能部门间的工作协同,推动审计结果贯通运用进行课题研究,思考了企业审计如何与国资、纪检等部门从计划协同、项目协同、成果共享、整改协同、日常保障等方面建立协同配合机制,提升国有企业审计监督效能。
三是有效整合各方力量,助推企业审计工作提质增效
一是横向部门之间联动沟通、信息共享。加强与区国资委、经委等横向部门的沟通协调,充分了解区管企业改革发展的新动向,掌握企业监管中存在的难点痛点;根据区委巡察组巡察成果,多渠道了解国企运营管理方面信息,提升审计靶向精准度。二是结合内审联系点制度,调动区管企业内部审计力量,充分搜集该企业的政策性文件及经营性资料,摸清企业基本情况,做好审前调查工作。