嘉定审计信息2025年第3期(总第188期)

发布时间:2025-04-15 来源:上海嘉定 点击数:

本期目录

上级精神

▲市审计局召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署会

区局动态

▲嘉定区召开2025年区委审计委员会成员单位协调会议暨区经济责任审计工作联席会议

▲区审计局召开2025年内部审计工作会议

▲区审计局召开2025年度机关工作会议

▲区审计局召开2025年党的建设工作大会暨全面从严治党第一次专题会议

▲区审计局开展审计法宣传志愿服务活动


内审交流

▲新城公司检查组赴嘉一实验高中项目开展审计跟踪检查

他山之石

▲科学规范开展工作 提升审计监督质效

上级精神

▲市审计局召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署会  3月21日,市审计局召开党组(扩大)会议,集中学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央、市委关于开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的工作要求,对市审计局开展学习教育进行动员部署。市审计局党组书记、局长刘向民主持会议并讲话。

会议指出,在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,是习近平总书记亲自点题、亲自部署的一项重要工作。审计机关各级党组织和党员、干部要提高政治站位,增强政治自觉,全力以赴抓好学习教育,以作风建设新成效守护好“国家审计”金字招牌。

会议强调,要严格按照中央和市委提出的目标要求和工作安排,扎实推进学习教育各项工作落实。要始终聚焦教育主题,一体推进。坚持理论与实践相结合,把学习与解决实际问题相结合,把学习与提升能力本领相结合,把学习与推动改革发展相结合,融入日常、抓在经常。要始终突出学习内容,强化自觉。学深悟透习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神,系统总结深入贯彻中央八项规定精神的成效经验,认真组织学习研讨,开展警示教育,力求在思想上划出红线、在行动上明确界限。要始终坚持标本兼治,狠抓整改。坚持问题导向,充分运用纪检监察、民主生活会和组织生活会、党建督查等相关成果,全面梳理薄弱环节和突出问题,立行立改,持续用力,进一步完善作风建设长效机制。要始终坚持开门教育,务求实效。深入基层、深入群众,加强调查研究,弄清楚人民群众的急难愁盼和基层亟待解决的突出问题,有针对性地研究解决。深入开展“学思想、强作风、建新功”主题活动,充分发挥党员先锋模范作用。

会议要求,审计机关各级党组织要强化组织领导,层层压实责任,抓住工作重点,注重统筹兼顾,将开展学习教育同贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神结合起来,同贯彻落实党中央重大决策部署结合起来,同深入推进审计机关党风廉政建设和反腐败斗争结合起来,同深入开展“科学规范提升年”行动结合起来,把学习教育作为传承红色基因、赓续红色血脉的实际行动,作为奋进新时代、建功新征程的强大动力,锻造经济监督“特种部队”,确保学习教育高质量开展。

市审计局领导班子成员,各党支部书记,局学习教育工作专班及工作人员参加会议。

区局动态

▲嘉定区召开2025年区委审计委员会成员单位协调会议暨区经济责任审计工作联席会议  3月25日,嘉定区召开2025年区委审计委员会成员单位协调会议暨区经济责任审计工作联席会议。

会议传达学习了习近平总书记关于审计工作重要指示精神以及全国审计工作会议、市委审计委员会会议、区委审计委员会会议精神,通报了区委审计委员会2024年工作总结和2025年工作要点、2025年区重点审计项目计划、2025年区经济责任审计工作要点、2024年度经济责任审计情况综合报告以及2024年审计整改“回头看”检查报告。各成员单位从自身职能出发,围绕落实区委审计委员会部署要求,交流了相关工作履职情况。

会议充分肯定了2024年各成员单位同向发力、同题共答,协同落实区委审计委员会和区经济责任审计工作联席会议决策部署,审计成果直报机制更加完备健全,审计成果运用更加权威高效,各类监督贯通协同更加常态长效,共同筑牢全区经济社会发展的安全屏障。

会议强调,各成员单位要在区委审计委员会的领导下,进一步加强沟通联络和协调配合,推进落实好各自职责范围内的任务要求,形成工作合力。一是促进重大任务落地见效。紧紧围绕中心、服务大局,当好经济运行卫士,聚焦重点区域、重大投资、重要政策等关键领域和环节,以监督促落实,以监督提实效。二是促进财政资金高效使用。进一步加强财政资金监管、跟踪财政资金运行、评估财政资金绩效,确保各类财政资金合规安全、高效使用。三是促进风险隐患防范化解。继续发挥好审计监督专业性强、触角广泛、反应迅速的优势,及时揭示不良苗头问题。四是促进权力运行监督制约。紧盯“关键少数”,组织实施好领导干部经济责任审计和领导干部自然资源资产离任(任中)审计,促进领导干部依法履职、规范用权。五是促进科学规范开展审计。加强项目全过程跟踪管理,用好研究型审计和大数据审计,提高内审工作水平,促进提升自我规范能力。六是促进打好审计整改“组合拳”。持续巩固深化“全面整改、专项整改、重点督办”审计整改总体格局,联合各成员单位在自身职责范围内,用好审计成果,督促落实整改。

区委办公室、区人大常委会办公室、区政府办公室、区纪委监委机关、区委组织部、区委编办、区财政局、区人力资源社会保障局、区国资委、区审计局等成员单位相关领导及联络员参加会议。

▲区审计局召开2025年内部审计工作会议  3月31日下午,嘉定区审计局召开全区内部审计工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,认真落实全国、全市审计工作会议和市委、区委审计委员会会议精神,以高质量审计监督护航嘉定经济社会高质量发展。各街镇、委办局,区属企业分管负责同志及内审负责人参加会议。

会上,区审计局党组书记、局长苑鼎宏肯定了2024年内审工作成效,并对2025年内审工作进行了部署。

会议要求,一是提高站位,巩固和完善内审工作机制。要坚持和加强党对内审工作的领导,主要负责同志要亲自抓、亲自管,结合各自实际,研究制定加强内审工作的具体举措,明确内审工作管理机制。二是找准定位,突出内审工作监督重点。内审机构要进一步加大审计监督力度,做到应审尽审,消除审计监督盲区,努力实现审计全覆盖。要充分发挥内审在推进全面从严治党和反腐倡廉建设中对权力的监督制约作用。三是展现作为,提高内部审计工作质量。要强化内审全过程质量控制,加强关键环节把控,定期报告整改情况,规范审计行为,防范审计风险。四是主动落实,积极配合国家审计工作。内审机构应按照审计机关统一要求,聚焦审前、审中、审后三个环节,积极配合今年国家审计工作,落实审计信息统计和资料报备。五是多措并举,强化对内审工作的指导和监督。区审计局通过现场指导、专业培训、业务进修等方式,加强对内部审计工作的指导,落实监督检查,完善内审工作考核。

会议通报了2024年度内审先进单位、优秀内部审计项目。马陆镇、区卫生健康委、新城公司作了交流发言。

▲区审计局召开2025年度机关工作会议  3月7日下午,嘉定区审计局召开2025年度机关工作会议,传达学习全国审计工作会议、全市审计机关工作会议,市委、区委审计委员会会议,市、区财政审计税务工作会议精神,总结2024年工作开展情况,部署2025年重点工作。局党组书记、局长苑鼎宏主持会议并讲话,局机关全体人员参加会议,区纪委监委第三派驻组相关同志到会指导。

会议指出,2025年嘉定区审计局将坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,立足经济监督定位,深化改革创新,提升审计质效,以全力保障区委、区政府重大决策部署落实见效为主线,以更好的审计作为推动经济持续回升向好,促进高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

会议强调,要以提质增效为引领、以改革创新为动力,全面提升审计工作的科学性、规范性和有效性,着力推动审计作为与审计地位相适应。一是要强化政治属性,始终把牢审计事业发展方向。要深入学习领会习近平总书记考察上海重要讲话和对审计工作的重要指示批示精神,进一步提高认识、提振精神,自觉围绕区委、区政府工作大局加强审计监督。要强化区委审计委员会办公室职能作用,不断完善请示报告、贯通协同、督查督办等工作运行机制,推动解决“以老办法运行新体制”问题。二是要坚持聚焦主业,持续提升依法审计水平。聚焦推动经济高质量发展、推动重大改革任务纵深推进、深化财政体制改革、城市精细化管理、增进民生福祉、推进党的自我革命等方面,切实开展审计,锐意进取、顺势而为,以高质量审计监督护航经济社会高质量发展。三是要坚持守正创新,突出成果导向提升审计质效。全周期把好“质量关”,防范审计风险,保证审计权威;全过程把好“成果关”,把成果意识贯穿审前、审中、审后各环节;全要素把好“整改关”,推动审计整改闭环管理有效执行;全方位打好“组合拳”,积极推进与各类监督的贯通协同;全领域赋能“科技审”,提升大数据审计实战能力水平。四是要强化自身建设,努力提升服务大局能力水平。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,做到政治强。切实提升“能查、能说、能写”的业务能力水平,努力培育实战型、复合型、专家型审计干部,做到业务精。持续深入开展党纪教育,持之以恒纠治“四风”,筑牢审计队伍廉政防线,做到作风优。

会上,对2024年度考核优秀个人、先进集体和个人、优秀审计项目进行通报表扬,部分代表作了交流发言。

▲区审计局召开2025年党的建设工作大会暨全面从严治党第一次专题会议  3月27日上午,嘉定区审计局召开2025年党的建设工作大会暨全面从严治党第一次专题会议。会议由局党组成员、副局长刘东主持,区纪委监委第三派驻纪检监察组列席,全体审计干部参加会议。

会议传达学习嘉定区2025年党的建设工作大会暨全面从严治党第一次专题会议精神,部署2025年区审计局党的建设和全面从严治党工作要点。

会议强调,2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划的谋篇布局之年,更是全面深化改革向纵深推进的关键之年,要持续推动各项工作落细落实、走深走实,更好地在改革发展大局中展现审计担当作为。一是坚持以学铸魂,以党的政治建设为统领,筑牢政治忠诚。二是突出强基固本,把基层组织建设做实做细,推进党建工作高质量发展。三是着眼规范严管,以健全制度机制与抓好队伍建设为重点,锻造实干队伍。

会议就开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育提出要求。一方面,要紧扣党建工作“主旋律”,深刻领悟学习教育的重要意义。另一方面,要注重全局上下“一盘棋”,严密保障学习教育有序开展。

▲区审计局开展审计法宣传志愿服务活动  在“三八”国际劳动妇女节来临之际,为增强审计法治宣传,弘扬巾帼志愿服务精神,3月1日下午,嘉定区审计局组织嘉审志愿先锋队到远香湖开展审计法宣传志愿服务活动。

活动现场,志愿者们向群众发放审计法宣传册等资料,并进行现场普法,旨在进一步增强市民群众对审计法律法规的了解。同时,志愿者们将审计法宣传与妇女权益保护有机结合,针对近年民生审计情况,宣讲审计监督在保障妇女就业、医疗等权益中的重要作用。

此次活动创新采用“普法+服务”模式,既有效普及了新修订审计法的核心内容,又针对性强化了妇女群体依法维权意识,为构建法治社会贡献审计力量。

内审交流

▲新城公司检查组赴嘉一实验高中项目开展审计跟踪检查 3月26日,新城公司检查组赴嘉一实验高中项目工地现场,开展审计跟踪检查。检查组实地查看了工程建设进度及关键环节,并对工程审计中的高频风险点进行了监督和提醒。此次检查由新城公司党委委员、副总经理邢志刚担任组长,成员由法务审计部、党群工作部(纪检监察室)、工程部、规划部、合约管理部等多部门联合组成。

检查会上,项目施工单位中国二十二冶集团有限公司详细汇报了施工进展情况及后续工作计划,施工监理单位上海建腾建筑工程监理有限公司、投资监理单位上海子亚工程造价咨询有限公司分别介绍了各自工作的落实情况及项目投资控制措施。检查组紧扣工程建设中的重点难点问题,与各参建单位开展深入交流,并对可能出现的风险点提出指导意见,特别是在变更签证、招标管理、合同管理及结算请款等易发问题上,逐一作出针对性提醒,强调要严守制度红线,筑牢合规防线,确保项目建设始终沿着规范、高效的轨道上推进。

他山之石

▲科学规范开展工作 提升审计监督质效  近期,各地审计机关按照全国审计工作会议要求,积极探索实践,科学规范开展审计工作,全力提升监督质效。

加强重点环节科学规范管理

河北省审计厅印发《关于加强重点环节科学规范管理进一步提升审计效能的工作指引》的通知。围绕审前培训、实施方案、现场管理三个重点环节,科学规范开展审计,提升审计监督效能。在开展统一组织或较大审计项目之前按综合和专项两个板块进行全员审前培训。审计组应当按照党中央、国务院重大经济方针政策和省委、省政府重大决策部署要求,聚焦权力集中、资金密集、资源富集领域的重大事项和重大风险隐患,系统分析、筛选重点,细化配置审计资源,提高审计实施方案的指导性、精准性、针对性和操作性,避免面面俱到、平均用力。审计实施方案应包括但不限于“两清单一选题”,即政治政策清单、问题疑点及任务清单等。要严控现场审计时间、精准调取审计资料、强化审计取证管理、规范重大事项集体决策程序、加强审计质量分级管控、客观审慎定性定责,实事求是提出整改要求。

深化审计业务质量检查工作

四川省审计厅召开全省2024年审计业务质量检查情况通报视频会议,通报全省审计机关业务质量存在的问题,提出改进意见。强调要深刻认识全流程审计质量控制的重要意义,从政治高度认识“科学规范”,以实际行动落实“科学规范”。坚持审计计划统揽,围绕党委、政府中心工作开展审计立项,以精深研究、方式创新、管控机制提升审计立项和计划管理的科学性、合理性、实效性。加强审计组源头控制,坚持依法审计,以审计实施方案为引领,抓好审计现场质量管控。坚持问题导向,精准分类处理审计发现的问题,深入揭示和全面反映重大违纪违法违规问题和重大风险隐患,形成高质量审计成果,提高审计移送办理质量。抓好复核审理,相关业务部门要切实负起复核环节的质量控制责任,审理部门要同时抓好质量管控与风险防范,共同做好复核和审理工作。深化审计业务质量检查工作,聚焦审计计划、实施、报告、整改全过程审计业务质量,坚持全面覆盖开展检查、实事求是地评价成绩、反映问题、督促整改和成果运用,做到以查促改、以查促建、以查促治。

在全区开展“科学规范提升年”行动

宁夏回族自治区审计厅制定《关于在全区审计机关开展“科学规范提升年”行动的实施意见》。探索建立中长期审计项目库,合理确定审计项目数量,加强对下级审计机关审计项目计划管理及执行情况的监督检查;充分发挥“财政审计+”“经责审计+”平台作用,探索在民生领域采取“统一组织+协同联动”方式拓展审计覆盖面;强化审计组间协作,对同一单位或地区开展的审计项目,采取“指定负责制”方式联合实施审计,防止多头重复。综合运用多种形式开展审前调查,精准编制审计工作方案和审计实施方案,实行审计方案审定审阅、量化评分考核机制;严格落实全流程审计质量控制要求,审中实行限时办结制,严格审理把关,探索开展审计现场跟踪审理,切实防范审计风险;坚持科技强审,激励大数据审计领军团队成员积极开展技术攻关,有效压减现场审计时间和频次。强化问题研究、原因研究、建议研究,提高审计监督穿透性;贯彻落实“三个区分开来”,全面历史辩证认定问题性质、界定责任;加强审计成果的分析提炼和审核把关,发挥重要审计成果审核修改专班作用;对审计移送问题线索归口管理、跟踪督办、定期汇总,推动问题线索及时处理。前移审计整改研究节点,提准提实整改意见和审计建议,准确界定整改类型,明确整改时限、责任主体、配合单位和主管部门,确保审计查出的问题整改类型分类合理、责任清晰可查等。

开展审计回访工作

福建省厦门市审计局近期对2024年度部分审计项目开展回访。内容包括:宣传审计法律法规政策、了解审计人员依法文明廉洁审计情况、审计整改落实情况及听取被审计单位对审计工作的意见建议。通过座谈、个别谈话和被审计单位填报反馈表等形式,深入了解掌握情况。被回访单位对审计组表现给予肯定,表示通过审计,对单位作了一次较为全面的经济体检,指导了财政财务和内部管理工作,在推动单位建章立制等方面起到了积极作用。审计组利用大数据技术进行审计,提高了工作效率,减轻了被审计单位的工作量。12家被回访单位均按照立行立改、分阶段整改、持续整改等不同类别,持续推动整改,有的在回访期间,已全部整改完毕。部分回访单位对审计工作提出建议,如举办内审培训、加强对内审工作的指导、提升审计质效等,这些意见建议将纳入到市审计局民主生活会征求意见内容。

 

 

 


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