根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,区审计局派出审计组,自2025年2月24日至2025年3月21日,对上海市嘉定区统计局(以下简称区统计局)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、项目基本情况和审计评价
区统计局是区政府的工作部门,负责全区统计工作,其主要职责是贯彻执行国家和地方统计方法制度,搜集、整理、提供本区基本统计数据;对本区经济社会发展基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督,及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和重大专项调查;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料,按规定发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息等。
审计结果表明,区统计局提供的预算编报资料,基本真实地反映了2024年度预算执行及其他财政收支情况,会计核算能遵守有关财经法规规定,能基本执行中央八项规定、“三公”经费等相关政策法规规定。建立了《嘉定区统计局政府采购工作管理制度》等内部管理制度,执行基本有效。但审计也发现部分公用经费挤占项目经费、个别项目支出预算编制依据不充分等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)个别项目支出未编制年初预算。
(二)部分公用经费挤占项目经费。
(三)个别项目支出预算编制依据不充分。
(四)部分绩效管理工作不规范。一是部分项目绩效目标设定的数量指标不合理;二是部分项目绩效目标编报不够细化;三是个别项目绩效自评质量不高,未按实际完成工作量填报。
(五)部分调查宣传品发放管理不到位。一是个别调查宣传品无签收记录;二是部分调查宣传品发放无明细清单。
(六)合同管理制度执行不严格。
三、审计处理情况
对上述问题,区审计局已依法出具审计报告。区统计局应进一步加强预算编制管理,确保预算编制的科学性和准确性,提高财政资金使用绩效。进一步完善内部管理制度建设,加强宣传品发放和合同管理,明确职责,重视风险防控,提升单位内部规范化、科学化管理水平。
具体整改结果由公路公司向社会公告。