根据《中华人民共和国审计法》规定,2025年3月17日至4月16日,区审计局对上海市嘉定区投资促进服务中心(以下简称区投促中心)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、 基本情况和审计评价
区投促中心是区政府一级预算单位,审计结果表明,区投促中心基本遵守了有关财经法规规定,建立了《嘉定区投促中心关于执行“三重一大”制度的实施办法》等内控制度,执行基本有效,但审计也发现了一些问题:
二、 审计发现的主要问题
(一)历年经费结余滚存,未上缴财政。区投促中心下属委管企业2021年至2023年公用经费中279.52万元滚存。
(二)部分项目预算执行率偏低。2个项目预算执行率低于70%。
(三)产研中心职能关系未理顺。产研中心工作经费安排在投促中心预算中,年初预算4万元,实际未执行。
(四)个别落地的企业未进行后续跟进。个别项目存在落地后仅8个月就注销的情况。
三、 审计处理情况及意见
对上述问题,嘉定区审计局已依法出具了审计报告。区投促中心应进一步加强预算管理,提高预算执行率和财政资金使用绩效,并持续优化内部控制体系,不断完善招商引资全过程监管机制。
具体整改结果由区投促中心向社会公告。